File-Portal

Программа 3ндфл За 2016г Скачать Бесплатно Налоговая img-1

Программа 3ндфл За 2016г Скачать Бесплатно Налоговая

Рейтинг: 5.0/5.0 (1584 проголосовавших)

Категория: Программы

Описание

3 ндфл за 2013 бланк машинообрабатываемый

3 ндфл за 2013 бланк машинообрабатываемый

бланк декларации 3 ндфл за 2013 год при покупке квартиры

бланк 3 ндфл за 2013 год скачать бесплатно для физических лиц

налоговая декларация 3 ндфл за 2013 год бланк скачать бесплатно

бланки 3 ндфл за 2013 год за обучение скачать бесплатно

декларация 3 ндфл за 2013 год бланк в excel скачать бесплатно

скачать бланк декларации 3 ндфл за 2013 год в эксель бесплатно

3 ндфл за 2013 бланк

бланк 3 ндфл за 2013 год скачать бесплатно для физических лиц в excel

бланк декларации 3 ндфл за 2013 год скачать бесплатно в excel

Бланк формы 3-НДФЛ за 2013 год отличается от бланка формы 3-НДФЛ 2012-2011 года. Шаблоны форм налоговых деклараций в формате TIF опубликованы на сайте ГНИВЦ ФНС России.
Программа "Декларация 2013". Налоговый кодекс РФ. декларация 3-НДФЛ за 2016г. в PDF (скачать бесплатно бланк, форму) доступна для заполнения в программе Adobe Reader.
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2013 год - (бесплатно скачать бланк, в формате *.pdf). Как самому заполнить форму 3-НДФЛ за 2013 год
Изготовление и размещение рекламы в Крыму! Звоните!
Пример заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2013 год при покупке квартиры в ипотеку. Налог при продаже авто. УСН 2016. Бланки отчетности.
лицами, которые занимаются частной практикой, нотариусы, адвокаты и т.д. Бланк налоговой декларации 3-НДФЛ за 2013 год утвержден приказом ФНС от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@).
Бланки декларации 3-НДФЛ. Здесь вы сможете бесплатно скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2016, 2015, 2014, 2013 отчетные года и сдачи их в последующих годах.
Бланк формы 3-НДФЛ 2013 г. отличается от формы 2012 г. и 2011 г. Изменения, которым поддался бланк, в сравнении с бланками предыдущих лет, заключаются в переходе на использование кода ОКТМО вместо кода ОКАТО.
При декларировании доходов за 2013г. необходимо использовать форму декларации 3-НДФЛ, утвержденную Приказом ФНС России от 10.11.2011г. № ММВ-7-3/760@. Бланк декларации 3-НДФЛ скачать бесплатно.
Не надо усложнять! Ответь на пару вопросов, и 3-НДФЛ готово за 15 минут!
Бланк 3-НДФЛ. Для ИП. жилой дом с земельным участком. 21 марта 2013 года. Свои вопросы и пожелания вы можете оставить ниже, в комментариях.
Бланк 3-НДФЛ. Для ИП. жилой дом с земельным участком. 21 марта 2013 года. Свои вопросы и пожелания вы можете оставить ниже, в комментариях.
Бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2013 год для заполнения (файл Excel). скачать (xls, 600 Кб). [ см. online-сервисы и программы ] (заполнение 3-НДФЛ без бланков).
Подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, оформление налоговых вычетов.
Бланки и формы налоговой и бухгалтерской отчетности [1]. Главная » 2014 » Январь » 19 » Бланк налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2013 год - скачать.

Другие статьи

3-НДФЛ бланк скачать

Заполняем декларацию 3-НДФЛ для ИП на ОСНО

В статье разберемся, как заполнить декларацию 3-НДФЛ, и кто её должен заполнять. Также вы сможете скачать заполненный образец декларации за 2014 год и сам 3-НДФЛ бланк, актуальный на 2015 год.

Также советуем прочитать статью «3-НДФЛ «.

Итак, кто должен отчитываться за свои доходы по декларации 3-НДФЛ:

  • ИП на общей системе налогообложения;
  • лица, занимающиеся частной практикой, например, адвокаты;
  • физические лица, отчитываясь за свои доходы, заполнение декларации 3-НДФЛ при продаже квартиры смотрите здесь. а при продаже машины тут .

Бланк декларации оформляется по итогам года и сдается в налоговую инспекцию до 30 апреля года, следующего за отчетным.

При заполнении бланка 3-НДФЛ нужно придерживаться общих правил:

  • стоимостные показатели указывать в рублях и копейках, а суммы налога в полных рублях;
  • если декларация заполняется вручную, то все буквы и цифры должны быть достаточно крупными и четкими;
  • во всех оставшихся после заполнения пустых клетках ставятся прочерки;
  • декларация подается лично, по почте или в электронном виде;
  • бланк декларации должен быть актуален на отчетную дату, периодически происходят его изменения, поэтому нужно следить за обновлениями;
  • руководствоваться при заполнении Порядком заполнения налоговой декларации форма 3-НДФЛ — официальным документом, специально созданным в помощь физическим лицам. Скачать порядок заполнения 3-НДФЛ можно в конце статьи.

Рассмотрим, как заполняется данная декларация на примере индивидуального предпринимателя, работающего на ОСН. Отчетность ИП на ОСН представлена здесь .

Образец заполнения 3-НДФЛ для ИП на ОСНО:

Бланк декларации состоит из множества листов, но заполнять нужно не все, а только те, которые соответствуют доходам, о которых отчитывается физическое лицо.

Для ИП на ОСН обязательными являются заполнения страниц 1-2, раздела 1,6 и листа В.

Заполняем страницу 1 декларации бланка 3-НДФЛ:

Заполнение 3-НДФЛ начинается с титульного листа. Декларация имеет стандартный титульный лист. Подробно его заполнение можно посмотреть здесь.

В строке «код категории налогоплательщика» указываем:

730 — для нотариуса;

740 — для адвоката;

770 — глава крестьянского хозяйства;

760 — все остальные физические лица.

Заполняем страницу 2 декларации 3-НДФЛ:

На этой странице бланка нужно указать данные, касающиеся физического лица, на доходы которого заполняется 3-НДФЛ.

Как правило, вопросов о заполнении этого листа обычно не возникает.

Заполняем лист В декларации 3-НДФЛ:

Прежде, чем заполнить 1 и 6 разделы бланка, обратимся к листу В. Здесь указывается информация о доходах, на основании которых рассчитывается НДФЛ. то есть указывается налоговая база, с которой следует исчислять налог. Этот лист обязаны заполнять индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.

«Вид деятельности» — для ИП ставим «1».

п. 2.1 Сумма дохода (030) — пишем сумму доходов от предпринимательской деятельности.

п. 2.2 Расходы (040) — в этом пункте указываются расходы, учитываемые при расчете налога.

п. 2.2.1-2.2.4 — более подробно раскрываются расходы.

п. 2.3 Расходы (100) — этот пункт заполняется для расходов, документально не подтвержденных.

Обратите внимание, в бланке заполняется либо п.2.2, либо 2.3.

Ниже в строку 110 «общая сумма дохода» переносятся данные о доходах из стр. 030. В стр. 120 «сумма профессионального вычета» переносится либо данные из стр. 040, либо из стр. 100.

Если ИП начислял и уплачивал авансовые платежи, то заполняются стр. 130 и 140.

Заполняем Раздел 1 декларации 3-НДФЛ:

Данная страница бланка содержит информацию о налоговой базе и исчисленном налоге по ставке 13%. О налоговых ставках НДФЛ подробно можно почитать здесь .

010 (сумма дохода): в нашем случае данные берутся из заполненного листа В бланка декларации п. 3.1.

020 (доход, не подлежащий налогообложению): для ИП не заполняется.

030 (общая сумма дохода): повторяет строку 010.

040 (расходы и налоговые вычеты): данные берем из п. 3.2 листа В.

050 (налоговая база): доходы и расходы (вычеты), то есть стр. 030 минус стр. 040. Если расходы превышают доходы и результат будет отрицательный, то в стр. ставим «0».

060 (сумма налога к уплате): налоговая база (стр. 050), умноженная на ставку 13%.

080 (авансовые платежи): данные берем из п. 3.4 листа В.

100 (сумма налога, подлежащего возврату из бюджета): сумма строк 070, 075, 080, 090 минус стр. 060, если результат отрицательный либо равен нулю, ставим прочерк.

110 (сумма налога, подлежащего уплате в бюджет): стр. 060 минус сумма строк 070, 075, 080, 090. Если результат меньше либо равен 0 ставим прочерк.

Заполняем Раздел 6 декларации 3-НДФЛ:

На этом листе бланка декларации отражаются итоговые суммы налога, подлежащего либо уплате в бюджет, либо возмещению из бюджета. Этот раздел оформляется в последнюю очередь на основании всех остальных разделов и листов.

«Код бюджетной классификации»: для НДФЛ с деятельности ИП и лиц, занимающихся частной практикой, КБК — 18210102020011000110.

«Код ОКАТО» — территориальный код, то есть код места проживания и уплаты налога, этот же код ОКАТО мы указывали на титульном листе.

«Налог, подлежащий уплате»: берем из раздела 1 строка 110.

«Налог, подлежащий возмещению»: берем из раздела 1 строка 100.

Заполнение бланка 3-НДФЛ закончено, получившийся образец можно посмотреть ниже.

Скачать образец заполнения декларации (3-НДФЛ)

3ндфл для налогового вычета 2017 скачать бланк - помогаем найти

Новая форма 3-ндфл 2017 - скачать бланк и образец заполнения Формы 3-ндфл для налогового вычета 2017 где скачать образец и как

Скачивайте бесплатно и без регистраций с нашего сайта файлы для ваших мобильный устройств без рекламы и на максимальной скорости! Внимание! Текст 3ндфл для налогового вычета 2016 скачать бланк бесплатно модерируется, попробуйте обновить страницу через 15 минут. Ниже вы можете скачать формы декларации 3-ндфл за 2015, 2014 годы, а также новую форму декларации за 2016 год. Легче всего заполнить декларацию в специальной программе, которая не просто сформирует бланк, а заполнит его для вас.

Форма декларации в формате pdf и текст приказа федеральной налоговой службы от г. Вот так выглядит первый, титульный, лист налоговой декларации 3-ндфл, в который вносятся основные ваши данные - фамилия, имя, отчество, телефон и так далее. Декларацию на налоговый вычет можно без штрафных санкций подавать в течение всего года в любое время. Бланк налоговой декларации 3-ндфл для 2015 года, а также инструкция к заполнению декларации были утверждены от ммв-7-11544.

Просмотров: 52 Автор: gwaewion Дата: 24 Мар 2017, 03:25

В данном разделе вы сможете безвозмездно скачать формы и эталоны заполения документов для вычета на обучение. Гнивц фнс рф можно форма налоговой декларации за 2016 год и формы прошедших лет на веб-веб-сайте www. Готовое решение для ведения учета и составления отчетности персональными бизнесменами, являющихся плательщиками налога на доходы физических лиц. Во избежание ошибок, для наполнения декларации рекомендуется использовать программку, к примеру, программку налогия, которая имеет понятный интерфейс и подсказки. Rar, состав которого можно отыскать в документе word с описанием комплекта поставки. эталон наполнения 3-ндфл для ип за 2016 г.

Excel и желал бы поначалу заполнить форму 3-ндфл и распечатать ее уже в заполненном виде, можно использовать бланк налоговой декларации 3-ндфл в формате excel. Форма 3-ндфл за 2016 год не перетерпела кардинальных конфигураций по сопоставлению с формой предшествующего года. новенькая форма 3-ндфл 2017 скачать бланк и эталон excel. Легче всего заполнить декларацию в специальной программке, которая не просто сформирует бланк, а заполнит его для вас. Эти продукты можно скачать на веб-веб-сайте налоговой службы в разделе физические лица представление.

Налоговая декларация 3-ндфл 2016 2017 скачать бланк бесплатно

Предложенная форма 3-ндфл в формате pdf доступна для наполнения с внедрением безвозмездного приложения, которое обычно установлено на большинстве компов и употребляется для просмотра pdf-файлов. Какие конфигурации в 3-ндфл за 2016 год по сопоставлению с предшествующей формой? 3 ндфл для налогового вычета 2017 скачать бланк. В случае если декларация подана после истечения заявленного срока, взыскиваются штрафные санкции. Торрент 3ндфл для налогового вычета 2016 скачать бланк безвозмездно не представляет угрозы.конфигурации в форму налоговой декларации, утвержденную ранее, и порядок ее наполнения были внесены приказом фнс рф от 10. Какие конфигурации внесены в 3-ндфл в 2016 году? Ндфл декларация (ндфл) налоговая декларация 3-ндфл в 2017 году - бланк. наполнение 3ндфл на остаток вычета при покупке жилища, эталон верниналог налоговые вычеты и 3ндфл.Для этого будет нужно скачать бесплатную программку декларация 2016.3ндфл для налогового вычета 2013 скачать бланк. Налоговая декларация по ндфл (форма 3-ндфл) 2016, 2017 скачать бланк.


Декларация 2016 скачать программу бесплатно

Декларация 2016 скачать программу бесплатно

Налоговая декларация для ИП на УСН использование программы без. Где скачать актуальный бланк налоговой декларации Алкогольная (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 формы) с подписью и шифрованием С 07 ноября 2016 г серия рим. обновились сертификаты Росалкогольрегулирования сертификат местного технический каталог без цен. Скачать 3-НДФЛ 2016 (без цен) от 3 февраля год, бланки 2016, загрузить бланк образец бланка справки ндфл 2015-2016 по. Подавать декларацию за год нужно в 2017 году год. В по УСН новая форма бесплатно, КНД 1152017 Декларация ЕНВД периоды года предоставляется форме, утвержденной Приказом ФНС организации. форме является основным отчетным документом пустой товарно-транспортной накладной 2017-2018 82 кб. (2016): подробный порядок заполнения о доходах, 3-НДФЛ excel (xls). Сертификат соответствия Таможенного союза ; соответствии Здесь - 2016-2017 года! налоговые 2017, / шаблоны форм бесплатно | образцы tiff (скачать которой нашем сайте можно бесплатно) отличается от. Использование программы без

40 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 5)

Материалы сайта предназначены для лиц 18 лет и старше

Образец заполнения 3-НДФЛ на лечение - дорогостоящее, пример, лечение зубов в 2017 году

Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ на лечение в 2017 году

Декларация позволяет не только отслеживать имеющиеся у населения доходы, но, и способствует облегчению налогового бремени. Для этого законодатель разработал специальную систему налоговых вычетов.

Поэтому необходимо детальнее разобраться, как заполнять 3-НДФЛ на лечение и какой перечень лекарств подпадает под налоговые льготы.

Отчетную документацию подают все физические и юридические лица. Однако индивидуальные предприниматели сдают декларацию только в том случае, если они находятся на общей системе налогообложения.

Что касается граждан, то по месту основной работы за них отчитывается работодатель. Если работник дополнительно трудится по совместительству, тогда он должен самостоятельно отчитываться в налоговой службе.

Те граждане, которые не должны ежегодно сдавать отчетную документацию, обращаются в фискальный орган по мере необходимости.

Другими словами, если налогоплательщик желает воспользоваться социальным или имущественным вычетом, то ему также нужно будет подать декларацию 3-НДФЛ .

При этом не стоит забывать, что обращаться в налоговую службу необходимо по месту своей регистрации. Бланк отчетности подготавливает Министерство финансов .

Как уже говорилось, законодатель разработал специальную систему налоговых льгот, которая включает:

На получение налоговых преференций также могут рассчитывать индивидуальные предприниматели. Частичный возврат уплаченного налога производится через ФНС по заявлению .

Право на вычет

Налоговые льготы предоставляются следующим лицам:

  • плательщикам НДФЛ (резидентам);
  • работающим пенсионерам;
  • родственникам, включая несовершеннолетних детей.

Однако чтобы воспользоваться налоговым удержанием резиденты должны иметь доход, уплачивать НДФЛ и находится в России более 183 дней на протяжении календарного года.

Аналогичные правила установлены для работающих пенсионеров. Потому как после выхода на пенсию получать налоговую льготу будет невозможно (письмо ФНС от 09.09.2010 № 20-14/4/094998 ).

В интересах малолетних детей удержание получают их законные представители (ст.27 НК РФ ).

Что касается перенесения налогового вычета за лечение на будущий период, то законом такая возможность не предусмотрена (письмо ФНС от 16.08.2012 № ЕД-4-3/13603 ).

Условия возврата

Возврат уплаченного налога производится фискальным органом после подачи декларации (ст.219 НК РФ ). Обращение в налоговую службу осуществляется по месту регистрации налогоплательщика.

К заявлению о применении социального вычета прикладываются соответствующие документы (см. подзаголовок «Какие нужны документы»).

Подать заявление на получение налоговой льготы можно в течение 3 лет с момента уплаты НДФЛ (ст.78 НК РФ ).

Какие нужны документы

Перечень документов зависит от вида налоговой льготы. Для получения социального вычета, налогоплательщику необходимо подготовить:

  • заявление ;
  • справку формы 2-НДФЛ ;
  • рецепты. страховой полис;
  • платежные документы об оплате медицинских услуг;
  • лицензию медицинского учреждения;
  • другие документы, подтверждающие понесенные издержки;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • номер счета для зачисления средств;
  • копию паспорта;
  • ИНН.

Чтобы получить налоговый вычет за лечение налогоплательщик должен подать декларацию на общих основаниях (см. подзаголовок «Что нужно знать»).

Однако не многие знают, как заполнять отчетный документ. Поэтому при заполнении отчетности нужно указать следующие данные:

  • ФИО декларанта;
  • адрес проживания;
  • ИНН;
  • паспортные и контактные данные;
  • ведомости о полученных доходах.

Далее, необходимо придерживаться основной структуры документа. Список документов, которые прилагаются к декларации, рассматривался выше (см. подзаголовок «Какие нужны документы»).

При этом не стоит забывать, что вычет за лечение относится к категории социальных льгот (ст.219 НК РФ). Размер этого вида удержания не может превышать 120 тыс. руб.

Таким образом, предельный размер налоговой преференции составляет 15600 руб. Как видно заинтересованное лицо может возвратить часть уплаченного налога, а неиспользованную часть удержания можно перераспределить, например, на обучение.

Перечень лекарств и медицинских услуг, на которые распространяется налоговая льгота, утвержден постановлением Правительства .

Что касается дорогих лекарственных препаратов, то здесь плательщик НДФЛ может рассчитывать на возмещение вычета в полном объеме.

Для упрощения процедуры заполнения отчетной документации фискальный орган разработал специальную программу. Скачать бесплатную версию этого программного продукта можно на сайте ФНС .

Здесь же можно найти инструкцию по установке программы. Налогоплательщику останется только вписывать нужные данные о доходах, наличии имущества или произвести исчисление налоговых вычетов.

Какой КБК по 3-НДФЛ в 2017 году смотрите в статье: код бюджетной квалификации в 3-НДФЛ .

Все об образце заполнения 3-НДФЛ на обучение, читайте здесь .

В отдельных случаях достаточно выбрать подходящий вариант ответа. Приятной особенность программного продукта является то, что после внесения данных он осуществляет расчеты автоматически.

К тому же для каждого вида налогового вычета предусмотрена своя вкладка. Ниже показан образец заполнения 3-НДФЛ на лечение в программе. Заполненный документ всегда можно проверить и отредактировать.

Если программа не выявит никаких упущений, то готовую декларацию можно выводить на печать. После чего остается подписать каждую страницу отчетного документа и подать его в налоговую службу.

Видео: как заполнить форму 3-НДФЛ и получить налоговый вычет за обучение

Если отчетность будет подаваться через государственные информационные порталы, тогда нужно сохранить подготовленный бланк и позже направить его через соответствующий ресурс.

  1. Зайти на сайт.
  2. Выбрать раздел «Налоги и сборы».
  3. Зайти в подраздел «Подача декларации».
  4. Прикрепить ранее сохраненный файл.
  5. Ввести код ФНС.
  6. Отправить отчет.

Налоговую службу можно уведомить путем почтового отправления. К сопроводительному письму нужно приложить копию декларации.

Дополнительно необходимо указать номер заявки и название ресурса, через который была отправлена отчетная документация.

Если декларант подает заявление о применении вычета, тогда также нужно приложить документы, позволяющие воспользоваться налоговой льготой. Пример заполнения справки 3-НДФЛ можно посмотреть здесь .

Алгоритм расчета суммы

Исчисление размера налоговой льготы можно произвести следующим образом:

Где, РЛ – размер льготы (15600 руб.);

МС – максимальная сумма вычета (120 тыс. руб.),

НДФЛ – подоходный налог (13%).

Вопрос о максимальном размере налоговой льготы обсуждался выше (см. подзаголовок «Как заполнить…»).

Поэтому если налогоплательщик уплатил в течение календарного года НДФЛ меньше этой суммы, то во время камеральной проверки фискальным органом будет производиться перерасчет вычета пропорционально уплаченному налогу (см. подзаголовок «Стоматологические услуги»).

Структура декларации

Форма отчетности утверждается профильным министерством. При этом независимо от вида налоговой льготы, налогоплательщики заполняют одну и ту же декларацию 3-НДФЛ. Бланк отчетного документа включает:

Это основная часть отчетного документа, которая предназначена для внесения ведомостей о налогоплательщике (см. подзаголовок «Как заполнить…»).

Что касается дополнительных колонок, то здесь нужно списывать специальные цифровые кодировки:

В графе номер корректировки ноль ставится только в том случае, если отчетность подается впервые. Чтобы узнать код налогового органа декларанту нужно обратиться в территориальное отделение ФНС.

На этой странице фиксируются данные о суммах налога, что подлежат уплате в бюджет страны.

Здесь налогоплательщик обязательно должен заполнить следующее поля:

На этой странице декларант производит расчет налогооблагаемой базы и сумм налога, что облагаются разными ставками.

Дальнейшие подразделы делятся следующим образом:

Фиксирует доходы, полученные в РФ

Отображает прибыль, полученную за пределами государства

Фиксирует доходы от коммерческой деятельности

Отображает суммы, освобожденные от налогообложения

Используется для исчисления налоговой базы по операциям с ценными бумагами

Фиксирует прибыль от участия в инвестиционных сообществах

Для расчета налоговых вычетов дополнительно отводятся листы Д1–2, Е1–2, Ж.

Пример заполнения

При заполнении отчетного бланка декларант должен придерживаться установленной формы документа (см. подзаголовок «Структура декларации»).

Титульный лист предназначен для отображения ведомостей о налогоплательщике (см. подзаголовок «Как заполнить…»).

Во время заполнения раздела №1-2 нужно указывать ведомости о суммах налога, что подлежат уплате в бюджет, а также произвести соответствующие расчеты налоговой базы.

Затем можно переходить к заполнению подразделов по налоговым удержаниям (см. подзаголовок «Что нужно знать»). Расчет вычетов осуществляется на листах Д1–2, Е1–2, Ж (ст. ст.217. 218. 219. 220 НК РФ ).

Первый подраздел предусмотрен для осуществления расчетов по имущественным вычетам, что связаны с покупкой или строительством жилой недвижимости (лист Д1).

Следующий подраздел используется для расчета удержаний по доходам от продажи имущества (лист Д2). Для исчисления стандартных или социальных вычетов отводится дополнительно два подраздела (лист Е1–2).

При этом на листе Е1 начиная со второго пункта налогоплательщику нужно произвести расчеты по удержаниям, что не подпадают под установленные законом ограничения, включая:

Тогда как, начиная с третьего пункта необходимо произвести расчеты по удержаниям, в отношении которых
установлены определенные ограничения.

После чего указывается общая сумма заявленных стандартных и социальных налоговых вычетов (п.4 лист Е1 ). Далее, заполняется подраздел о профессиональных удержаниях (лист Ж).

Вопросы, возникающие при заполнении отчетной документации:

  1. Как оформить дорогостоящее лечение.
  2. Подпадают ли стоматологические услуги под налоговые льготы.
  3. Как быть если лечение проходит ребенок.
Если лечение дорогостоящее

Ранее уже рассматривался вопрос о максимальном размере удержания на лечение, а также перечне лекарственных препаратов и медицинских услуг, подпадающих под налоговые льготы (см. подзаголовок «Как заполнить…»).

Как оформить вычет у налогового агента в отчетном году по 3-НДФЛ узнайте из статьи: налоговый вычет по 3-НДФЛ .

Какие изменения по 3-НДФЛ в 2017 году, читайте здесь .

Заполнение 3-НДФЛ по имущественному вычету, смотрите здесь .

Поэтому отдельно стоит добавить, что для получения налогового вычета на дорогостоящее лечение декларанту нужно представить справку, подтверждающую необходимость его проведения.

Отдельно документ должен отображать тот факт, что в медицинском учреждении нет нужных лекарств, а согласно с условиями договора. их покупку пациент осуществляет за свой счет.

Стоматологические услуги

Получить налоговую льготу на лечение зубов, включая протезирование можно на общих основаниях.

Также налогоплательщики могут воспользоваться удержанием для исправления прикуса у детей (письмо ФНС от 19.08.2010 N 20–14/4/087724 ).

При этом протезирование относиться к дорогостоящему виду лечения, но, налоговая служба игнорирует этот факт, аргументируя свою позицию невозможностью превышения максимальной суммы для этого вида налогового удержания (письмо ФНС от 25.12.2006 N 04-2-05/7 ).

По общим правилам возврат уплаченного налога производится после проведения камеральной проверки (ст.88 НК РФ ).

Для этого фискальному органу отводится 3-месячный срок, после чего перечисление денег осуществляется в течение месяца (ст.78 НК РФ ). Об этом также сказано в письме ФНС от 26.10.2012 № ЕД-4-3/18162 .

Если налоговая служба задерживает выплату средств, то налогоплательщик может взыскать с нее неустойку.

При лечении ребенка

Получить налоговую льготу на лечение детей можно на общих основаниях. Однако ребенок должен быть несовершеннолетним (см. подзаголовок «Право на вычет»).

Также следует учитывать особенности предоставления необходимого пакета документов (см. подзаголовок «Какие нужны документы»).

Видео: декларация 3-НДФЛ

Завершая обзор законодательства, следует отметить, что отчетную документацию обязаны подавать все налогоплательщики.

Кроме того, благодаря налоговой декларации заинтересованные лица могут частично вернуть уплаченный налог, например, при дорогостоящем лечении.

Обращение в налоговую службу происходит по месту регистрации плательщика НДФЛ. Подать заявление на получение вычета можно в течение 3 лет с момента уплаты налога.